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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5872 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3259/2018. 0,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 Valor Empenhado referente a: MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3259/2018. 312,00
26/09/2018 Conforme DANFE Nº 890/21027881; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 312,00
TOTAL 312,00 312,00 0,00
SALDO A PAGAR 312,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.