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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOICE CARDOSO MARCOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5892 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSOS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/09/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO AO INSTITUTO VERDE VIDA E AO CINEMA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 64/2018. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSOS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC, NO DIA 25/09/2018 PARA PARTICIPAR DE VISITAÇÃO AO INSTITUTO VERDE VIDA E AO CINEMA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 64/2018. 400,00
04/09/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
19/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2018 JOICE CARDOSO MARCOLIN - 71849 400,00
01/10/2018 DESPESA REALIZADA A MENOR -172,00
01/10/2018 DESPESA REALIZADA A MENOR -172,00
01/10/2018 DESPESA REALIZADA A MENOR -172,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.