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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6001 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 COLA BRANCA P/ PAPEL TUBO 1KG, 5 COLA BRANCA ESCOLAR 1 KG, 20 FIBRA PARA CONFECÇÃO DE EDREDON, PARA CONFECCIONAR PORTA LIVROS PARA O DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3336/2018. 0,00 403,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 Valor Empenhado referente a: 6 COLA BRANCA P/ PAPEL TUBO 1KG, 5 COLA BRANCA ESCOLAR 1 KG, 20 FIBRA PARA CONFECÇÃO DE EDREDON, PARA CONFECCIONAR PORTA LIVROS PARA O DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3336/2018. 403,90
18/09/2018 Conforme DANFE Nº 000/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 403,90
03/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6001/2018 IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 403,90
TOTAL 403,90 403,90 403,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.