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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND 01344922007

Dados do Empenho
Número do empenho: 6043 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DA CABINE DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835H, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3366/2018. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 Valor Empenhado referente a: 6 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DA CABINE DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835H, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3366/2018. 150,00
28/09/2018 Conforme DANFE Nº 890/21043175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.