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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6075 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS UNO PLACA ISQ8971, DOBLO IUO5265 E FIORINO IXD1482, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2018, CONTRATO Nº 238/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3398/2018. 0,00 716,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS UNO PLACA ISQ8971, DOBLO IUO5265 E FIORINO IXD1482, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2018, CONTRATO Nº 238/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3398/2018. 716,74
09/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/21133171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 716,74
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6075/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 716,74
TOTAL 716,74 716,74 716,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.