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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6129 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018, CONTRATO Nº 249/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2018. 0,00 591,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018, CONTRATO Nº 249/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2018. 591,70
28/09/2018 Conforme DANFE Nº 1/1126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 591,70
TOTAL 591,70 591,70 0,00
SALDO A PAGAR 591,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.