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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES ANGHINONI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6130 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CHAPA DE FERRO/AÇO 8MM PARA SOLDA EM CONCHA DIANTEIRA DA RETRO FROTA 165,E164- VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA PEDRAS QUE POSSAM DANIFICAR AS HASTES DO PISTÃO FRONTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2018. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 Valor Empenhado referente a: 2 CHAPA DE FERRO/AÇO 8MM PARA SOLDA EM CONCHA DIANTEIRA DA RETRO FROTA 165,E164- VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA PEDRAS QUE POSSAM DANIFICAR AS HASTES DO PISTÃO FRONTAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2018. 320,00
26/09/2018 Conforme DANFE Nº 1/805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 320,00
TOTAL 320,00 320,00 0,00
SALDO A PAGAR 320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.