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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6142 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEP. HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/18, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/18, CONTRATO Nº233/18, MEMORANDO Nº 45/18-SMAS E ORDEM DE COMPRA Nº 3440/2018. 0,00 211,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEP. HABITACIONAL DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/18, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/18, CONTRATO Nº233/18, MEMORANDO Nº 45/18-SMAS E ORDEM DE COMPRA Nº 3440/2018. 211,32
19/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/5565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 211,32
TOTAL 211,32 211,32 0,00
SALDO A PAGAR 211,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.