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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6160 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO DA SMOPT, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018, CONTRATO Nº 242/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2018. 0,00 21.999,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO DA SMOPT, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018, CONTRATO Nº 242/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2018. 21.999,00
09/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/21213122; 890/21180144; 890/21180142; 890/21258137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21.999,00
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2018 JURACI MENEGHINI ME - 11657 21.999,00
TOTAL 21.999,00 21.999,00 21.999,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.