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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO LICITAÇÕES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6178 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PE Nº 07/2018, CONTRATO Nº 219/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3463/2018. 0,00 587,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PE Nº 07/2018, CONTRATO Nº 219/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3463/2018. 587,96
15/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 587,96
TOTAL 587,96 587,96 0,00
SALDO A PAGAR 587,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.