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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6339 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2018, FONE (55)3796-1574. 0,00 97,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2018, FONE (55)3796-1574. 97,30
25/09/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 97,30
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2018 OI S.A. - 71084 97,30
TOTAL 97,30 97,30 97,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.