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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6358 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA PICK-UP SAVEIRO PLACA IUU-9544, CFE. PP Nº28/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018 LOTE Nº 08, CONTRATONº261/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3506/2018. 0,00 138,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA PICK-UP SAVEIRO PLACA IUU-9544, CFE. PP Nº28/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018 LOTE Nº 08, CONTRATONº261/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3506/2018. 138,26
28/09/2018 Conforme DANFE Nº 890/21134698; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 138,26
TOTAL 138,26 138,26 0,00
SALDO A PAGAR 138,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.