Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6444 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL |
0,00 |
253,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL |
253,93 |
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28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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253,93 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6444/2018
VALDECIR SOMENSI ME - 71203 |
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253,93 |
TOTAL |
253,93 |
253,93 |
253,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.