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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLELIO ANTONIO SOARES DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6476 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM/RS, NO DIA 28/09/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 0,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM/RS, NO DIA 28/09/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 42,00
28/09/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 42,00
03/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2018 CLELIO ANTONIO SOARES DE LIMA - 34304 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.