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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6525 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHAS DE FREIO PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY CELER PLACA IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3589/2018. 0,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHAS DE FREIO PARA CONSERTO DO VEICULO CHERY CELER PLACA IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3589/2018. 270,00
16/10/2018 Conforme DANFE Nº 0/16608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 270,00
TOTAL 270,00 270,00 0,00
SALDO A PAGAR 270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.