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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6593 Data de lançamento: 05/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, CONTRATO Nº288/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3644/2018. 0,00 3.042,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, CONTRATO Nº288/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3644/2018. 3.042,03
19/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/21281319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.042,03
TOTAL 3.042,03 3.042,03 0,00
SALDO A PAGAR 3.042,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.