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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6595 Data de lançamento: 05/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO COMBOIO IJH-2904, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº286/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3646/2018. 0,00 516,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO COMBOIO IJH-2904, CFE. PP Nº28/2018, CONTRATO Nº286/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3646/2018. 516,29
19/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/21274415; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 516,29
01/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477 516,29
TOTAL 516,29 516,29 516,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.