Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6637
Data de lançamento:
08/10/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:
CUSTEIO DAS DESPESAS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 20ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2305/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3676/2018.
0,00
155,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
Valor Empenhado referente a:
CUSTEIO DAS DESPESAS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 20ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2018, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2305/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3676/2018.
155,70
16/10/2018
Conforme DANFE Nº 1/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
155,70
01/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2018
DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711
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TOTAL
155,70
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.