SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3701/2018.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3701/2018.
1.500,00
16/10/2018
ANULAÇÃO TOTAL, DEVIDO AO FAZER A DISTRIBUIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA, DISTRIBUI COMO MATERIAL, SENDO O CORRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTANTO SER RE-EMPENHADO
-1.500,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.