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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6689 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: LICENÇA E MANUT. SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3720/2018. 0,00 1.455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 Valor Empenhado referente a: LICENÇA E MANUT. SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3720/2018. 1.455,00
07/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/10046; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 485,00
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2018 - REF. outubro/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 485,00
30/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/10191; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 485,00
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 485,00
17/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/10310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 485,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 485,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.