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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 677 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 37 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/ PGTO SERVIÇOS CONSERTO, MONTAGEM DE PNEUS E DESLOCAMENTO PARA OS VEÍCULOS PLACAS IXD-1482, ISQ-8971, IUO-5265, IWA-6482, ISX-0403, ISX-1622, ISX-1679, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, IWM-8276,IWO-6110, IWQ-5572,IWQ-5315, IKN-6112, IIQ-4607, CFE. PP37/17, ATA41/17, OC. 323/2018. 0,00 5.313,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 EMPENHO P/ PGTO SERVIÇOS CONSERTO, MONTAGEM DE PNEUS E DESLOCAMENTO PARA OS VEÍCULOS PLACAS IXD-1482, ISQ-8971, IUO-5265, IWA-6482, ISX-0403, ISX-1622, ISX-1679, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, IWM-8276,IWO-6110, IWQ-5572,IWQ-5315, IKN-6112, IIQ-4607, CFE. PP37/17, ATA41/17, OC. 323/2018. 5.313,44
29/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 37,00
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2018 - REF. ABRIL/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 37,00
20/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/442; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 105,82
26/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2018 - REF. ABRIL/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 105,82
21/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/464; E/465; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 91,16
14/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2018 - REF. JUNHO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 91,16
25/06/2018 Conforme DANFE Nº E/489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 27,00
03/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/492; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 323,00
17/07/2018 ESTORNO PARCIAL DEVIDO AO FAZER A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FOI LANÇADO O VALOR A MAIOR, SENDO O CORRETO R$72,50 -250,50
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2018 - REF. JULHO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 99,50
11/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/589; E/586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 46,66
12/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712 46,66
27/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMECDT, CFE. MEMORANDO Nº47/2018, ANEXO. -4.933,30
TOTAL 380,14 380,14 380,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.