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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6798 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1300/24 SENDO QUE O JOGO DE PNEUS ESTA EM BOAS CONDIÇOES DE USO PROPORCIONANDO RODAGEM, EVITANDO TROCA PREMATURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3776/2018. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1300/24 SENDO QUE O JOGO DE PNEUS ESTA EM BOAS CONDIÇOES DE USO PROPORCIONANDO RODAGEM, EVITANDO TROCA PREMATURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3776/2018. 320,00
29/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/120314; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 320,00
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6798/2018 F.M. PNEUS LTDA - 9318 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.