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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077

Dados do Empenho
Número do empenho: 7035 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACAS IYS-2120, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3881/2018. 0,00 68,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 Valor Empenhado referente a: 2 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACAS IYS-2120, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3881/2018. 68,66
14/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/560; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 68,66
29/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7035/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712 68,66
TOTAL 68,66 68,66 68,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.