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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7196 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA ATENDENDO A NBR PARA SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018, CONTRATO Nº 321/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3969/2018. 0,00 18,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA ATENDENDO A NBR PARA SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018, CONTRATO Nº 321/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3969/2018. 18,50
16/11/2018 Conforme DANFE Nº 1/1032; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 18,50
29/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2018 MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327 18,50
TOTAL 18,50 18,50 18,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.