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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7226 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO COM CBQU EM ÁREA APROX. DE 4000 M², EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE. PPNº49/2018, CONTRATO Nº320/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3997/2018 0,00 52.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO COM CBQU EM ÁREA APROX. DE 4000 M², EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE. PPNº49/2018, CONTRATO Nº320/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3997/2018 52.975,00
30/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/228; EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, MES 10/2017. 30.066,81
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271 30.066,81
12/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 22.908,19
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 61271 22.908,19
TOTAL 52.975,00 52.975,00 52.975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 04/12/2018 1.202,67 1259/2018 Lançada
INSS 04/12/2018 330,73 1259/2018 Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 14/12/2018 916,33 1331/2018 Lançada
INSS 14/12/2018 252,00 1331/2018 Lançada
TOTAL   2.701,73