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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7239 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 0,00 2.508,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 2.508,11
30/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/22302; 1/22301; 1/22280; 1/22269; 1/22268; 1/22237; 1/22228; 1/22232; 1/22202; 1/22156; 1/22087; 1/21361; 1/22117; 1/22181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.508,11
14/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2018 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 2.508,11
TOTAL 2.508,11 2.508,11 2.508,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.