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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MADALENA MILESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7423 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2018, CONTRATO Nº76/2018 1ºTERMO ADITIVO, MEM. Nº 05/2018-DEP.LICITAÇÕES, E ORDEM DE COMPRA Nº4142/2018. 0,00 2.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2018, CONTRATO Nº76/2018 1ºTERMO ADITIVO, MEM. Nº 05/2018-DEP.LICITAÇÕES, E ORDEM DE COMPRA Nº4142/2018. 2.880,00
22/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/12; E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.440,00
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2018 - REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 MADALENA MILESKI - 14079 1.440,00
14/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SMAS, ATRAVES DO MEMORANDO Nº72/2018. -360,00
18/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.080,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MADALENA MILESKI - 14079 1.080,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.