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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7635 Data de lançamento: 16/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM REALIZAÇÃO DE REFORMA E/OU TAPA BURACOS EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº40/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4245/2018. 0,00 86.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM REALIZAÇÃO DE REFORMA E/OU TAPA BURACOS EM RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº40/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4245/2018. 86.000,00
26/11/2018 Conforme DANFE Nº 1/103; 1/105; 1/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 19.621,76
30/11/2018 Conforme DANFE Nº 1/114; 1/116; 1/115; 1/102; 1/108; 1/109; 1/120; 1/125; 1/126; 1/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 65.893,20
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7635/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 74629 85.514,96
28/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT, ATRAVES DO MEMORANDO Nº148/2018. -485,04
TOTAL 85.514,96 85.514,96 85.514,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.