Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087
Dados do Empenho
Número do empenho:
7839
Data de lançamento:
23/11/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 24/11/2018, DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE DURANTE O ANO/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4335/2018.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 24/11/2018, DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E APAE DURANTE O ANO/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4335/2018.
450,00
27/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
450,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7839/2018
JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087 - 73315
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.