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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7845 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R15 DEVIDO A FALTA DO MESMO EM ESTOQUE PARA USO NO CHERY CELER IYG 0277, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018 PREGÃO RESENCIAL Nº28/2018,CONTRATO 363,2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4341/2018. 0,00 687,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R15 DEVIDO A FALTA DO MESMO EM ESTOQUE PARA USO NO CHERY CELER IYG 0277, CFE. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018 PREGÃO RESENCIAL Nº28/2018,CONTRATO 363,2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4341/2018. 687,95
21/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/21951060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 687,95
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 687,95
TOTAL 687,95 687,95 687,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.