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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7847 Data de lançamento: 23/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISP-5224, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº365/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4343/2018. 0,00 707,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISP-5224, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº365/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4343/2018. 707,94
17/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/21948823; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 707,92
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 707,92
21/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMS, ATRAVES DE MEMORANDO ANEXO -0,02
TOTAL 707,92 707,92 707,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.