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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7931 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA GABINETE E ENTRADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4380/2018. 0,00 286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA GABINETE E ENTRADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4380/2018. 286,00
11/12/2018 Conforme DANFE Nº 0/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 286,00
12/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7931/2018 IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 286,00
TOTAL 286,00 286,00 286,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.