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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7948 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/12/2018, PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES QUE PARTICIPARAO SEMINARIO TERCERIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO, CFE. REQUISIÇÃO Nº91/2018. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/12/2018, PARA CONDUZIR PREFEITO E SERVIDORES QUE PARTICIPARAO SEMINARIO TERCERIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO, CFE. REQUISIÇÃO Nº91/2018. 250,00
27/11/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 250,00
04/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2018 VOLNEI DEPCKE - 14923 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.