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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TECHFORCE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8111 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 400 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL TURBO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 CONTRATO Nº 71/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4492/2018. 0,00 3.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 Valor Empenhado referente a: 400 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL TURBO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018 CONTRATO Nº 71/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4492/2018. 3.180,00
21/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.180,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8111/2018 TECHFORCE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - 74415 3.180,00
TOTAL 3.180,00 3.180,00 3.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.