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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8152 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/60 R16, 20 PNEU 185/70 R14 RADIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE. PP Nº 15/2018, CONTRATO Nº 56/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4500/2018. 0,00 5.578,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 205/60 R16, 20 PNEU 185/70 R14 RADIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE. PP Nº 15/2018, CONTRATO Nº 56/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4500/2018. 5.578,00
19/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/3505; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.578,00
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 73820 5.578,00
TOTAL 5.578,00 5.578,00 5.578,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.