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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8166 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 140 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº18/2018, CONTRATO Nº70/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4515/2018. 0,00 1.598,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 Valor Empenhado referente a: 140 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº18/2018, CONTRATO Nº70/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4515/2018. 1.598,80
19/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/3966; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.598,80
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8166/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 74414 1.598,80
TOTAL 1.598,80 1.598,80 1.598,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.