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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8294 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. 13º SALARIO/2018 0,00 11.997,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. 13º SALARIO/2018 11.997,04
07/12/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11.997,04
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8294/2018 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 11.997,04
14/12/2018 ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO -897,54
14/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL, POR A DESPESA NÃO SE REALIZAR NA SUA TOTALIDADE. -897,54
14/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL, POR A DESPESA NÃO SE REALIZAR NA SUA TOTALIDADE. -897,54
TOTAL 11.099,50 11.099,50 11.099,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.