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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8359 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4610/2018.(CONTRAP.PNAEP) 0,00 22,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4610/2018.(CONTRAP.PNAEP) 22,41
14/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/22200292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 22,41
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2018 SENIO ERTHAL - ME - 69056 22,41
TOTAL 22,41 22,41 22,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.