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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8369 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 FUSIVEL ( 24 V/ 15 AMPERES), PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IPJ-4873, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4615/2018. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 Valor Empenhado referente a: 10 FUSIVEL ( 24 V/ 15 AMPERES), PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IPJ-4873, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4615/2018. 10,00
21/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/22206031; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 10,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8369/2018 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.