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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8450 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS, 6 PNEU 750X16 LISO 12 LONAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº54/2018 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº4677/2018. 0,00 13.697,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 Valor Empenhado referente a: 12 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS, 6 PNEU 750X16 LISO 12 LONAS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº54/2018 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº4677/2018. 13.697,64
21/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/564; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 13.697,64
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2018 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 73364 13.697,64
TOTAL 13.697,64 13.697,64 13.697,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.