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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8553 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7209/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3982/2018. 0,00 512,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7209/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3982/2018. 512,86
19/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/9805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 369,46
19/12/2018 ANULAÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO DA SMAS ATRAVES DO MEMORANDO 80/2018. -143,40
TOTAL 369,46 369,46 0,00
SALDO A PAGAR 369,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.