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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 37 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº357/2018. 0,00 16,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº357/2018. 16,66
29/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/433; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 16,66
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 16,66
TOTAL 16,66 16,66 16,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.