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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA UBS DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº07/2018. 0,00 111,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA UBS DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº07/2018. 111,00
19/01/2018 Conforme DANFE Nº 1/406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 111,00
25/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2018 CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261 111,00
TOTAL 111,00 111,00 111,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.