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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMILIO MILESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 997 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVIÇO DA SMAS, COM TRANSPORTE DE BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVIÇO DA SMAS, COM TRANSPORTE DE BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30,00
01/03/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 30,00
08/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 997/2018 EMILIO MILESKI - 13390 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.