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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1009 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº521/2019. 62,75 1.506,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº521/2019. 1.506,00
01/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/3040; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
21/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2019 - REF. MARÇO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502 125,50
12/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/3108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,50
09/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/3140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
23/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,50
14/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/3203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
04/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,50
30/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/3278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 62,75
08/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/3293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
15/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2019 - REF. AGOSTO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502 62,75
22/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,50
12/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/3377; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
03/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,50
11/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/3420; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
23/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,50
28/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/3473; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
14/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/3510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,50
14/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 125,50
28/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 125,50
20/12/2019 CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº85/2019, ANEXO -313,75
TOTAL 1.192,25 1.192,25 1.192,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.