Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10097 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 70 |
0,95 |
47,50 |
50.00 |
BUCHA PARA PARAFUSO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO NA LOCALIDADE DE LINHA BARKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4772/2019. |
0,30 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 70 BUCHA PARA PARAFUSO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO NA LOCALIDADE DE LINHA BARKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4772/2019. |
62,50 |
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11/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27233558; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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62,50 |
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16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10097/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,50 |
TOTAL |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.