Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10113 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
FITA DECORATIVA COM BORDA NATALINAS (COM DIVERSOS MOTIVOS E CORES) 4 cm de largura e 2,5 m comprimento, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4779/2019. |
13,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
FITA DECORATIVA COM BORDA NATALINAS (COM DIVERSOS MOTIVOS E CORES) 4 cm de largura e 2,5 m comprimento, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4779/2019. |
39,00 |
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13/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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39,00 |
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16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10113/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,00 |
TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.