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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10142 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BATERIA 9V RECARREGÁVEL 50,00 200,00
1.00 CARREGADOR DE BATERIAS (BATERIAS 9V) 80,00 80,00
1.00 CABO PARA MICROFONE COM PLUGS COM 5 M PARA CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4800/2019. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 BATERIA 9V RECARREGÁVEL CARREGADOR DE BATERIAS (BATERIAS 9V) CABO PARA MICROFONE COM PLUGS COM 5 M PARA CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4800/2019. 330,00
16/12/2019 Conforme DANFE Nº 890/27276549; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 330,00
18/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.