O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001

Dados do Empenho
Número do empenho: 10147 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SUPORTE DE PAREDE 13,00 26,00
4.00 CABO PARALELO 2 X 2,5MM 2,90 11,60
1.00 LUVA COM ROSCA 1/2´´ 1,75 1,75
2.00 CAIXA SISTEMA X 5,00 10,00
1.00 TOMADA SISTEMA X COMPLETA 15,00 15,00
1.00 SIFÃO SANFONADO 1,5 M 15,00 15,00
12.00 PARAFUSO 5,0 X 40MM 0,45 5,40
10.00 PARAFUSO 6,0 X 60MM 0,55 5,50
12.00 BUCHA 8 MM 0,30 3,60
10.00 BUCHA N° 10MM 0,50 5,00
2.00 CANALETA DUPLA FACE COM 02 VIAS 7,00 14,00
1.00 VALVULA PARA PIA COM LADRÃO 7/8´´ 10,00 10,00
20.00 PARAFUSO CABEÇA BROCA/AGULHA 0,15 3,00
1.00 COLA DE SILICONE TRANSPARENTE BISNAGA COM 260GR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4805/2019. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 SUPORTE DE PAREDE CABO PARALELO 2 X 2,5MM LUVA COM ROSCA 1/2´´ CAIXA SISTEMA X TOMADA SISTEMA X COMPLETA SIFÃO SANFONADO 1,5 M PARAFUSO 5,0 X 40MM PARAFUSO 6,0 X 60MM BUCHA 8 MM BUCHA N° 10MM CANALETA DUPLA FACE COM 02 VIAS VALVULA PARA PIA COM LADRÃO 7/8´´ PARAFUSO CABEÇA BROCA/AGULHA COLA DE SILICONE TRANSPARENTE BISNAGA COM 260GR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4805/2019. 140,85
16/12/2019 Conforme DANFE Nº 890/27274618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 140,85
18/12/2019 Pagamento de Empenho 10147/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,85
TOTAL 140,85 140,85 140,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.