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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PONTAL PARA BARRO 1300716080 224,36 448,72
2.00 ARRUELA DE SEGURANÇA 1300721080 10,51 21,02
2.00 BUCHA ELASTICA 1304641080 204,53 409,06
2.00 BUCHA ELASTICA 1338373080 278,31 556,62
1.00 ANTEPARO PROTECÃO 1341624080 1.443,84 1.443,84
1.00 LIMPA BICO DIESEL1350128 94,64 94,64
2.00 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA 1362891080 89,56 179,12
1.00 ELEMENTO DO FILTRO 1365070080 121,00 121,00
2.00 PORCA AUTO TRAVA 15503825 9,39 18,78
1.00 KIT LUBRIFICAÇAO 4.1300526 78,18 78,18
1.00 OTIMAX DIESEL 4.1315025 120,90 120,90
1.00 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO 4.1350005 75,49 75,49
1.00 CORREIA ALTERNADOR 500388408 147,76 147,76
1.00 CORREIA 5801467815 480,60 480,60
1.00 TENSOR AUTOMATICO 5801752779 614,56 614,56
1.00 CORREIA COMPRESSOR 5802102136 147,22 147,22
1.00 OLEO DE FREIO 7082459 24,23 24,23
2.00 KIT BUCHA 7083084 68,84 137,68
6.00 OLEO SINTETICO SAE 5 7088486 48,00 288,00
1.00 FILTRO OLEO 71779555 92,62 92,62
1.00 ELEMENTO 77365902 227,74 227,74
1.00 MACANETA INTERNA 1305138650 283,24 283,24
2.00 BATENTE DE PORTA 1323588080 80,54 161,08
1.00 CARRO SUPORTE PORTA 1336735080 481,07 481,07
1.00 DISPOSITIVO 1336737080 1.650,36 1.650,36
1.00 PECHADURA DE PORTA 1339729080 384,81 384,81
1.00 CARRINHO FECHADURA 1352331080, PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº531/2019. 1.055,82 1.055,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 PONTAL PARA BARRO 1300716080 ARRUELA DE SEGURANÇA 1300721080 BUCHA ELASTICA 1304641080 BUCHA ELASTICA 1338373080 ANTEPARO PROTECÃO 1341624080 LIMPA BICO DIESEL1350128 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA 1362891080 ELEMENTO DO FILTRO 1365070080 PORCA AUTO TRAVA 15503825 KIT LUBRIFICAÇAO 4.1300526 OTIMAX DIESEL 4.1315025 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO 4.1350005 CORREIA ALTERNADOR 500388408 CORREIA 5801467815 TENSOR AUTOMATICO 5801752779 CORREIA COMPRESSOR 5802102136 OLEO DE FREIO 7082459 KIT BUCHA 7083084 OLEO SINTETICO SAE 5 7088486 FILTRO OLEO 71779555 ELEMENTO 77365902 MACANETA INTERNA 1305138650 BATENTE DE PORTA 1323588080 CARRO SUPORTE PORTA 1336735080 DISPOSITIVO 1336737080 PECHADURA DE PORTA 1339729080 CARRINHO FECHADURA 1352331080, PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº531/2019. 9.744,16
10/04/2019 Conforme DANFE Nº 0/63468; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 9.744,16
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 70557 9.744,16
TOTAL 9.744,16 9.744,16 9.744,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.